1. <strong id="r6q55"></strong>
      <span id="r6q55"><output id="r6q55"><nav id="r6q55"></nav></output></span>

    2. <span id="r6q55"></span>

        1. 當前位置: 首頁
          > 政府信息公開 > 公告公示
          索引號: 002975258/2022-70791 內容分類: 公告公示
          主題分類: 財政 發布日期: 2022-08-30
          公開方式: 主動公開 公開時限: 長期公開
          公開范圍: 面向社會 責任處室: 黃家埠鎮人民政府
          余姚市黃家埠鎮人民政府2021年度部門決算

                 目錄

          一、概況........................................................................................................................................................( )

          (一)部門(單位)職責...........................................................................................................................( )

          (二)機構設置...........................................................................................................................................( )

          二、2020年度部門(單位)決算公開表................................................................................................( )

          三、2020年度部門(單位)決算情況說明............................................................................................( )

          (一)收入支出決算總體情況說明..........................................................................................................( )

          (二)收入決算情況說明...........................................................................................................................( )

          (三)支出決算情況說明...........................................................................................................................( )

          (四)財政撥款收入支出決算總體情況說明..........................................................................................( )

          (五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明..................................................................................( )

          (六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明..........................................................................( )

          (七)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明......................................................................( )

          (八)國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明..................................................................( )

          (九)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明..........................................................( )

          (十)機關運行經費支出說明....................................................................................................................( )

          (十一)政府采購支出說明........................................................................................................................( )

          (十二)國有資產占有情況說明................................................................................................................( )

          (十三)預算績效情況說明........................................................................................................................( )

          四、名詞解釋.................................................................................................................................................( )

          一、概況

          (一)部門職責

          1、貫徹落實黨的路線方針政策、法律法規及上級機關的決定和命令,加強農村(社區)黨組織建設和基層政權建設,鞏固黨在農村的執政基礎。

          2、負責擬定行政區域經濟社會發展和城鎮(村)建設等規劃,組織基礎設施和各項公益事業建設。

          3、負責行政區域的經濟、科技、教育、文化、體育、衛生、人口和計劃生育、環境衛生和防火、防臺、防汛、防震、搶險救災、居地動遷,以及資源保護、勞動和社會保障、人民武裝、民政、司法、民族宗教等行政工作。

          4、負責行政區域的招商引資、對外經濟技術合作及其涉外經濟活動,按規定權限和程序審批或審核投資項目。

          5、按規定權限和程序,負責行政區域的規劃管理、城鎮管理、房產管理、土地使用(出讓)、拆遷、開發等工作。

          6、指導農村經濟發展,推進農業結構調整,促進經濟發展方式轉變,組織引導農村富余勞動力轉移,促進農民增收。

          7、加強社會治安綜合治理,強化信訪和矛盾糾紛調解工作,化解各種社會矛盾,維護社會和諧穩定,管理服務外來務工人員。

          8、負責行政區域精神文明建設,組織群眾性文化、體育、教育活動,組織開展民主法制和社會公德教育,發動群眾開展愛國衛生活動,美化環境。

          9、負責行政區域的農村建設、管理和服務工作,推進基層民主法制建設,指導村民委員會工作。

          10、法律法規和上級規定的其他事項。

          11、承辦上級黨委、政府交辦的其他工作。

          (二)機構設置

          從預算單位構成看,余姚市黃家埠鎮人民政府部門決算包括:余姚市黃家埠鎮人民政府本級、余姚市黃家埠鎮初級中學、余姚市黃家埠鎮成人中等文化技術學校、余姚市黃家埠鎮中心小學、余姚市黃家埠鎮回龍小學、余姚市黃家埠鎮橫塘小學、余姚市黃家埠鎮中心幼兒園。

          納入余姚市黃家埠鎮人民政府2021年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

          1. 余姚市黃家埠鎮人民政府本級

          2. 余姚市黃家埠鎮初級中學

          3. 余姚市黃家埠鎮成人中等文化技術學校

          4.余姚市黃家埠鎮中心小學

          5.余姚市黃家埠鎮回龍小學

          6.余姚市黃家埠鎮橫塘小學

          7.余姚市黃家埠鎮中心幼兒園

          從余姚市黃家埠鎮人民政府本級構成看,本單位內設:黨政辦公室、發展服務辦公室、農業農村辦公室、綜合治理辦公室、村鎮建設辦公室、社會事務管理辦公室、社會服務管理綜合指揮室、便民服務中心、財政管理辦公室、安全生產監督管理所、現代農業公共服務中心。

          二、2021年度部門(單位)決算公開表

          詳見附表。

          三、2021年度部門(單位)決算情況說明

          (一)收入支出決算總體情況說明

          2021年度收入總計23469.49萬元,支出總計23469.49萬元,與2020年度相比,減少868.45萬元,下降3.57%。主要原因是:上級專項資金比上年有所減少。

          (二)收入決算情況說明

          本年收入合計23469.49萬元;包括財政撥款收入23469.49萬元(其中,一般公共預算17889.74萬元,政府性基金預算5579.75萬元,國有資本經營預算0萬元),占收入合計100.00%;上級補助收入0萬元,占收入合計0%;事業收入0萬元,占收入合計0%;經營收入0萬元,占收入合計0%;附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計0%;其他收入0萬元,占收入合計0%。

          (三)支出決算情況說明

          本年支出合計23469.49萬元,其中基本支出9429.49萬元,占40.17%;項目支出14040.00萬元,占59.83%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

          (四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

          2021年度財政撥款收入總計23469.49萬元,支出總計23469.49萬元,與2020年相比,減少868.45萬元,下降3.57%。主要原因是專項資金比上年有所減少;財政撥款支出年初預算數20134.91萬元,完成年初預算的116.56%,主要原因是項目經費有所增加。

          (五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

          1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

          2021年度一般公共預算財政撥款支出17889.74萬元,占本年支出合計的76.22%。與2020年相比,一般公共預算財政撥款支出減少1892.32萬元,下降9.56%。主要原因是:上級補助款減少。

          2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

          2021年度一般公共預算財政撥款支出17889.74萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出2121.40萬元,占11.86%;公共安全(類)支出760.51萬元,占4.25%;教育(類)支出5544.68萬元,占30.99%;科學技術(類)支出9.81萬元,占0.05%;文化旅游體育與傳媒(類)支出154.07萬元,占0.86%;社會保障和就業(類)支出2754.79萬元,占15.40%;衛生健康(類)支出740.77萬元,占4.14%;節能環保(類)支出859.61萬元,占4.81%;城鄉社區(類)支出940.14萬元,占5.26%;農林水(類)支出3268.60萬元,占18.27%;交通運輸(類)支出26.99萬元,占0.15%;資源勘探工業信息等(類)支出176.78萬元,占0.99%;商業服務業等(類)支出9.44萬元,占0.05%;自然資源海洋氣象等(類)支出183.97萬元,占1.03%;住房保障(類)支出338.18萬元,占1.89%。 

          3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

          2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為19234.91萬元,支出決算為17889.74萬元,完成年初預算的93%,主要原因是上級補助款減少。其中:

          (1)一般公共服務支出(類)人大事務(款)一般行政管理事務(項)2021年年初預算為0萬元,2021年支出決算為13.04萬元,決算數大于預算數的主要原因是年初未安排預算,此款項為上級補助。

          (2)一般公共服務支出(類)人大事務(款)代表工作(項)2021年年初預算為0萬元,2021年支出決算為5.46萬元,決算數大于預算數的主要原因是年初未安排預算,此款項為上級補助。

          (3)一般公共服務支出(類)人大事務(款)其他人大事務支出(項)2021年年初預算為92.60萬元,2021年支出決算為61.75萬元,完成年初預算的66.68%,決算數小于預算數的主要原因是削減了部分經費支出。

          (4)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)2021年年初預算為1030.51萬元,2021年支出決算為1072.82萬元,完成年初預算的104.11%,決算數大于預算數的主要原因是增加了部分經費支出。

          (5)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)2021年年初預算為0萬元,2021年支出決算為51.72萬元,決算數大于預算數的主要原因是年初未安排預算,此款項為上級補助。

          (6)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項)2021年年初預算為140萬元,2021年支出決算為129.30萬元,完成年初預算的92.36%,決算數小于預算數的主要原因是削減了部分經費支出。

          (7)一般公共服務支出(類)財政事務(款)事業運行(項)2021年年初預算為222.34萬元,2021年支出決算為232.59萬元,完成年初預算的104.61%,決算數大于預算數的主要原因是增加了部分經費支出。

          (8)一般公共服務支出(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項)2021年年初預算為4萬元,2021年支出決算為3.47萬元,完成年初預算的86.75%,決算數小于預算數的主要原因是經費支出節省。

          (9)一般公共服務支出(類)紀檢監察事務(款)其他紀檢監察事務支出(項)2021年年初預算為9萬元,2021年支出決算為7.67萬元,完成年初預算的85.22%,決算數小于預算數的主要原因是經費支出節省。

          (10)一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出(款)行政運行(項)2021年年初預算為0萬元,2021年支出決算為23.74萬元,決算數大于預算數的主要原因是年初未安排預算,此款項為上級補助。

          (11)一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出(款)其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出(項)2021年年初預算為30萬元,2021年支出決算為15.54萬元,完成年初預算的51.8%,決算數小于預算數的主要原因是經費支出節省。

          (12)一般公共服務支出(類)組織事務(款)一般行政管理事務(項)2021年年初預算為0萬元,2021年支出決算為38.39萬元,決算數大于預算數的主要原因是年初未安排預算,此款項為上級補助。

          (13)一般公共服務支出(類)組織事務(款)其他組織事務支出(項)2021年年初預算為100萬元,2021年支出決算為60.95萬元,完成年初預算的60.95%,決算數小于預算數的主要原因是經費支出節省。

              (14)一般公共服務支出(類)宣傳事務(款)其他宣傳事務支出(項)2021年年初預算為88萬元,2021年支出決算為70.27萬元,完成年初預算的79.85%,決算數小于預算數的主要原因是經費支出節省。

          (15)一般公共服務支出(類)其他共產黨事務支出(款)行政運行(項)2021年年初預算為341.45萬元,2021年支出決算為307.53萬元,完成年初預算的90.06%,決算數小于預算數的主要原因是行政人員基本支出減少。

          (16)一般公共服務支出(類)其他共產黨事務支出(款)一般行政管理事務(項)2021年年初預算為0萬元,2021年支出決算為0.24萬元,決算數大于預算數的主要原因是年初未安排預算,此款項為上級補助。

          (17)一般公共服務支出(類)其他共產黨事務支出(款)其他共產黨事務支出(項)2021年年初預算為35.5萬元,2021年支出決算為15.19萬元,完成年初預算的42.79%,決算數小于預算數的主要原因是經費支出節省。

          (18)一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)2021年年初預算為0萬元,2021年支出決算為11.70萬元,決算數大于預算數的主要原因是年初未安排預算,此款項為上級補助。

          (19)公共安全支出(類)公安(款)其他公安支出(項)2021年年初預算為468萬元,2021年支出決算為401.76萬元,完成年初預算的85.85%,決算數小于預算數的主要原因是經費支出節省。

          (20)公共安全支出(類)司法(款)基層司法業務(項)2021年年初預算為0萬元,2021年支出決算為0.48萬元,決算數大于預算數的主要原因是年初未安排預算,此款項為上級補助經費。

          (21)公共安全支出(類)司法(款)事業運行(項)2021年年初預算為239.61萬元,2021年支出決算為254.54萬元,完成年初預算的106.23%,決算數大于預算數的主要原因是司法人員基本支出增加。

          (22)公共安全支出(類)司法(款)其他司法支出(項)2021年年初預算為185萬元,2021年支出決算為103.73萬元,完成年初預算的56.07%,決算數小于預算數的主要原因是經費支出節省。

          (23)教育支出(類)普通教育(款)學前教育(項)2021年年初預算為543.07萬元,2021年支出決算為410.32萬元,完成年初預算的75.56%,決算數小于預算數的主要原因是削減了部分教育經費。

          (24)教育支出(類)普通教育(款)小學教育(項)2021年年初預算為2768.53萬元,2021年支出決算為2394.31萬元,完成年初預算的86.48%,決算數小于預算數的主要原因是削減了部分教育經費。

          (25)教育支出(類)普通教育(款)初中教育(項)2021年年初預算為1636.76萬元,2021年支出決算為1499.90萬元,完成年初預算的91.64%,決算數小于預算數的主要原因是削減了部分教育經費。

          (26)教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項)2021年年初預算為782萬元,2021年支出決算為602.63萬元,完成年初預算的77.06%,決算數小于預算數的主要原因是削減了部分教育經費。

          (27)教育支出(類)成人教育(款)其他成人教育支出(項)2021年年初預算為136.51萬元,2021年支出決算為97.74萬元,完成年初預算的71.60%,決算數小于預算數的主要原因是削減了部分教育經費。

          (28)教育支出(類)教育費附加安排的支出(款)其他教育費附加安排的支出(項)2021年年初預算為500萬元,2021年支出決算為493萬元,完成年初預算的98.60%,決算數小于預算數的主要原因是上級補助款減少。

          (29)教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)2021年年初預算為0萬元,2021年支出決算為46.78萬元,決算數大于預算數的主要原因是年初未安排預算,此款項為上級補助。

          (30)科學技術支出(類)技術研究與開發(款)科技成果轉化與擴散(項)2021年年初預算為0萬元,2021年支出決算為4.85萬元,決算數大于預算數的主要原因是年初未安排預算,此款項為上級補助。

          (31)科學技術支出(類)科學技術普及(款)其他科學技術普及支出(項)2021年年初預算為6萬元,2021年支出決算為0.58萬元,完成年初預算的9.67%。決算數小于預算數的主要原因是削減部分經費。

          (32)科學技術支出(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項)2021年年初預算為0萬元,2021年支出決算為4.38萬元,決算數大于預算數的主要原因是年初未安排預算,此款項為上級補助。

          (33)文化體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)群眾文化(項)2021年年初預算為176.98萬元,2021年支出決算為149.29萬元,完成年初預算的84.35%,決算數小于預算數的主要原因是削減部分經費。

          (34)文化體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項)2021年年初預算為50萬元,2021年支出決算為2.78萬元,完成年初預算的5.56%,決算數小于預算數的主要原因是上級補助減少。

          (35)文化體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒支出(款)宣傳文化發展專項支出(項)2021年年初預算為0萬元,2021年支出決算為0.75萬元,決算數大于預算數的主要原因是年初未安排預算,此款項為上級補助。

          (36)文化體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出(項)2021年年初預算為0萬元,2021年支出決算為1.25萬元,決算數大于預算數的主要原因是年初未安排預算,此款項為上級補助。

          (37)社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)綜合業務管理(項)2021年年初預算為21萬元,2021年支出決算為12.59萬元,完成年初預算的15.95%,決算數小于預算數的主要原因是削減了部分經費。

          (38)社會保障和就業支出(類)民政管理事務(款)其他民政管理事務支出(項)2021年年初預算為334.07萬元,2021年支出決算為128.99萬元,完成年初預算的38.61%,決算數小于預算數的主要原因是削減了部分經費支出。

          (39)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)2021年年初預算為55.73萬元,2021年支出決算為57.89萬元,完成年初預算的103.87%,決算數大于預算數的主要原因是退休人員經費支出增加。

          (40)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項)2021年年初預算為335.74萬元,2021年支出決算為362.34萬元,完成年初預算的107.92%,決算數大于預算數的主要原因是退休人員經費支出增加。

          (41)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2021年年初預算為529.02萬元,2021年支出決算為491.16萬元,完成年初預算的92.84%,決算數小于預算數的主要原因是年初預算計提基數略有偏高,按實際發生數支出。

          (42)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)2021年年初預算為260.89萬元,2021年支出決算為241.04萬元,完成年初預算的92.39%,決算數小于預算數的主要原因是年初預算計提基數略有偏高,按實際發生數支出。

          (43)社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)2021年年初預算為40.33萬元,2021年決算為94.54萬元,完成年初預算的234.41%,決算數大于預算數的主要原因是退休人員死亡,增加了死亡撫恤經費支出。

          (44)社會保障和就業支出(類)撫恤(款)傷殘撫恤(項)2021年年初預算為50萬元,2021年支出決算為20.08萬元,完成年初預算的40.16%,決算數小于預算數的主要原因此款項為上級補助收入,按上級補助數支付。

          (45)社會保障和就業支出(類)撫恤(款)在鄉復員、退伍軍人生活補助(項)2021年年初預算為100萬元,2021年支出決算為31.23萬元,完成年初預算的31.23%,決算數小于預算數的主要原因是按上級補助數支付。

          (46)社會保障和就業支出(類)撫恤(款)義務兵優待(項)2021年年初預算為0萬元,2021年支出決算為170.95萬元,決算數大于預算數的主要原因是年初未安排預算,此款項為上級補助。

          (47)社會保障和就業支出(類)撫恤(款)其他優撫支出(項)2021年年初預算為0萬元,2021年支出決算為7.30萬元,決算數大于預算數的主要原因是年初未安排預算,此款項為上級補助。

          (48)社會保障和就業支出(類)退役安置(款)退役士兵安置(項)2021年年初預算為0萬元,2021年支出決算為71.10萬元,決算數大于預算數的主要原因是年初未安排預算,此款項為上級補助。

          (49)社會保障和就業支出(類)社會福利(款)兒童福利(項)2021年年初預算為0萬元,2021年支出決算為21.19萬元,決算數大于預算數的主要原因是年初未安排預算,此款項為上級補助。

          (50)社會保障和就業支出(類)社會福利(款)老年福利(項)2021年年初預算為0萬元,2021年支出決算為103.37萬元,決算數大于預算數的主要原因是年初未安排預算,此款項為上級補助。

          (51)社會保障和就業支出(類)社會福利(款)殯葬(項)2021年年初預算為0萬元,2021年支出決算為3.25萬元,決算數大于預算數的主要原因是此款項為上級補助,按上級實際補助數支出。

          (52)社會保障和就業支出(類)社會福利(款)養老服務(項)2021年年初預算為0萬元,2021年支出決算為53.81萬元,決算數大于預算數的主要原因是此款項為上級補助,按上級實際補助數支出。

          (53)社會保障和就業支出(類)社會福利(款)其他社會福利支出(項)2021年年初預算為0萬元,2021年支出決算為73.65萬元,決算數大于預算數的主要原因是此款項為上級補助,按上級實際補助數支出。

          (54)社會保障和就業支出(類)殘疾人事業(款)殘疾人康復(項)2021年年初預算為0萬元,2021年支出決算為2.4萬元,決算數大于預算數的主要原因是此款項為上級補助,按上級實際補助數支出。

          (55)社會保障和就業支出(類)殘疾人事業(款)殘疾人就業和扶貧(項)2021年年初預算為0萬元,2021年支出決算為14.12萬元,決算數大于預算數的主要原因是此款項為上級補助,按上級實際補助數支出。

          (56)社會保障和就業支出(類)殘疾人事業(款)殘疾人生活和護理補貼(項)2021年年初預算為400萬元,2021年支出決算為444.73萬元,完成年初預算的111.18%,決算數大于預算數的主要原因上級補助增加。

           (57)社會保障和就業支出(類)殘疾人事業(款)其他殘疾人事業支出(項)2021年年初預算為0萬元,2021年支出決算為1.27萬元,決算數大于預算數的主要原因是此款項為上級補助,按上級實際補助數支出。

          (58)社會保障和就業支出(類)紅十字事業(款)一般行政管理事務(項)2021年年初預算為0萬元,2021年支出決算為1.5萬元,決算數大于預算數的主要原因是此款項為上級補助,按上級實際補助數支出。

          (59)社會保障和就業支出(類)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(項)2021年年初預算為0萬元,2021年支出決算為27.63萬元,決算數大于預算數的主要原因是此款項為上級補助,按上級實際補助數支出。

          (60)社會保障和就業支出(類)最低生活保障(款)農村最低生活保障金支出(項)2021年年初預算為341.62萬元,2021年支出決算為0萬元,決算數小于預算數的主要原因是2021年無此類上級補助款。

          (61)社會保障和就業支出(類)臨時救助(款)臨時救助支出(項)2021年年初預算為150萬元,2021年支出決算為18萬元,完成年初預算的12%,決算數小于預算數的主要原因是此款項為上級補助,按上級實際補助數支出。

          (62)社會保障和就業支出(類)特困人員救助供養(款)城市特困人員救助供養支出(項)2021年年初預算為0萬元,2021年支出決算為35.91萬元,決算數大于預算數的主要原因是此款項為上級補助,按上級實際補助數支出。

          (63)社會保障和就業支出(類)特困人員救助供養(款)農村特困人員救助供養支出(項)2021年年初預算為121.38萬元,2021年支出決算為74.22萬元,完成年初預算的61.14%,決算數小于預算數的主要原因是此款項為上級補助,按上級實際補助數支出。

          (64)社會保障和就業支出(類)其他生活救助(款)其他農村生活救助(項)2021年年初預算為269萬元,2021年支出決算為5.51萬元,完成年初預算的2.04%,算數小于預算數的主要原因是此款項為上級補助,按上級實際補助數支出。

          (65)社會保障和就業支出(類)退役軍人管理事務(款)擁軍優屬(項)2021年年初預算為0萬元,2021年支出決算為5.1萬元,決算數大于預算數的主要原因是年初未安排預算,此款項為上級補助。

          (66)社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)2021年年初預算為161萬元,2021年支出決算為179.95萬元,決算數大于預算數的主要原因是年初未安排預算,此款項為上級補助。

          (67)衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)2021年年初預算為0萬元,2021年支出決算為2.98萬元,決算數大于預算數的主要原因是年初未安排預算,此款項為上級補助。

          (68)衛生健康支出(類)公共衛生(款)其他公共衛生支出(項)2021年年初預算為455萬元,2021年支出決算為455萬元,完成年初預算的100%。

          (69)衛生健康支出(類)計劃生育事務(款)計劃生育服務(項)2021年年初預算為0萬元,2021年支出決算為7.30萬元,決算數大于預算數的主要原因是年初未安排預算,此款項為上級補助。

          (70)衛生健康支出(類)計劃生育事務(款)其他計劃生育事務支出(項)2021年年初預算為101.50萬元,2021年支出決算為55.57萬元,完成年初預算的54.74%,決算數小于預算數的主要原因是部份支出為上級補助收入,按上級實際補助數支出。

          (71)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2021年年初預算為38.38萬元,2021年支出決算為33.31萬元,完成年初預算的86.78%,決算數小于預算數的主要原因是是按實際發生數支出。

          (72)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2021年年初預算為167.10萬元,2021年支出決算為149.03萬元,完成年初預算89.18%,決算數小于預算數的主要原因是按實際發生數支出。

          (73)衛生健康支出(類)老齡衛生健康事務(款)老齡衛生健康事務(項)2021年年初預算為19.5萬元,2021年支出決算為34.73萬元,完成年初預算的178.10%,決算數大于預算數的主要原因是此款項為上級補助,按上級實際補助數支出。

          (74)衛生健康支出(類)其他衛生健康支出(款)其他衛生健康支出(項)2021年年初預算為2.8萬元,2021年支出決算為2.86萬元,完成年初預算的102.14%,決算數大于預算數的主要原因是此款項為上級補助,按上級實際補助數支出。

          (75)節能環保支出(類)環境保護管理事務(款)其他環境保護管理事務支出(項)2021年年初預算為5萬元,2021年支出決算為4.71萬元,完成年初預算的94.20%,決算數小于預算數的主要原因是上級補助增加,按實際環境保護支出。

          (76)節能環保支出(類)污染防治(款)水體(項)2021年年初預算為0萬元,2021年支出決算為750萬元,決算數大于預算數的主要原因是年初未安排預算,此款項為上級補助。

          (77)節能環保支出(類)污染防治(款)其他污染防治支出(項)2021年年初預算為0萬元,2021年支出決算為100萬元,決算數大于預算數的主要原因是年初未安排預算,此款項為上級補助。

          (78)節能環保支出(類)自然生態保護(款)農村環境保護(項)2021年年初預算為5.5萬元,2021年支出決算為4.9萬元,完成年初預算的89.09%,決算數小于于預算數的主要原因是此款項是上級補助收入,以實際補助數支出。

          (79)節能環保支出(類)污染減排(款)其他污染減排支出(項)2021年年初預算為300萬元,2021年支出決算為0萬元,決算數小于預算數的主要原因是上級補助未下達。

          (80)城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)其他城鄉社區管理事務支出(項)2021年年初預算為394.11萬元,2021年支出決算為389.76元,完成年初預算的98.89%,決算數小于預算數的主要原因是節約經費開支。

          (81)城鄉社區支出(類)城鄉社區規劃與管理(款)城鄉社區規劃與管理(項)2021年年初預算為602萬元,2021年支出決算為429元,完成年初預算的71.26%,決算數小于預算數的主要原因是節約經費開支。

          (82)城鄉社區支出(類)城鄉社區公共設施(款)其他城鄉社區公共設施支出(項)2021年年初預算為0萬元,2021年支出決算為104.13萬元,決算數大于預算數的主要原因是年初未安排預算,此款項為上級補助。

          (83)城鄉社區支出(類)城鄉社區環境衛生(款)城鄉社區環境衛生(項)2021年年初預算為0萬元,2021年支出決算為0.8萬元,決算數大于預算數的主要原因是年初未安排預算,此款項為上級補助。

          (84)城鄉社區支出(類)其他城鄉社區支出(款)其他城鄉社區支出(項)2021年年初預算為0萬元,2021年支出決算為16.45萬元,決算數大于預算數的主要原因是年初未安排預算,此款項為上級補助。

          (85)農林水支出(類)農業農村(款)事業運行(項)2021年年初預算為386.55萬元,2021年支出決算為405.46萬元,完成年初預算的104.89%,決算數大于預算數的主要原因是農辦人員增加,增加了人員經費支出。

          (86)農林水支出(類)農業農村(款)科技轉化與推廣服務(項)2021年初預算為0萬元,2021支出決算為0.33萬元,決算數大于預算數的主要原因是年初未安排預算,此款項為上級補助。

          (87)農林水支出(類)農業農村(款)病蟲害控制(項)2021年初預算為0萬元,2021支出決算為58.97萬元,決算數大于預算數的主要原因是年初未安排預算,此款項為上級補助。

          (88)農林水支出(類)農業農村(款)農產品質量安全(項)2021年初預算為0萬元,2021支出決算為0.83萬元,決算數大于預算數的主要原因是年初未安排預算,此款項為上級補助。

          (89)農林水支出(類)農業農村(款)農業生產發展(項)2021年初預算為0萬元,2021支出決算為495.22萬元,決算數大于預算數的主要原因是年初未安排預算,此款項為上級補助。

          (90)農林水支出(類)農業農村(款)農業資源保護修復與利用(項)2021年初預算為0萬元,2021支出決算為9.6萬元,決算數大于預算數的主要原因是年初未安排預算,此款項為上級補助。

          (91)農林水支出(類)農業農村(款)成品油價格改革對漁業的補貼(項)2021年初預算為0萬元,2021支出決算為424.55萬元,決算數大于預算數的主要原因是年初未安排預算,此款項為上級補助。

          (92)農林水支出(類)農業農村(款)對高校畢業生到基層任職補助(項)2021年初預算為0萬元,2021支出決算為3萬元,決算數大于預算數的主要原因是年初未安排預算,此款項為上級補助。

          (93)農林水支出(類)農業農村(款)其他農業支出(項)2021年初預算為713.26萬元,2021支出決算為533.69萬元,完成年初預算的74.82%,決算數小于預算數的主要原因是上級補助收入減少,按實際補助支出。

          (94)農林水支出(類)林業和草原(款)事業機構(項)2021年初預算為88.70萬元,2021年支出決算為88.58萬元,完成年初預算的99.86%,決算數與預算數基本持平。

          (95)農林水支出(類)林業和草原(款)森林資源培育(項)2021年初預算為0萬元,2021年支出決算為14.73萬元,決算數大于預算數的主要原因是年初未安排預算,此款項為上級補助。

          (96)農林水支出(類)林業和草原(款)森林生態效益補償(項)2021年年初算為0萬元,2021年支出決算為5.62萬元,決算數大于預算數的主要原因是年初未安排預算,此款項為上級補助。

          (97)農林水支出(類)林業和草原(款)林業和草原防災減災(項)2021年年初預算為0萬元,2021年支出決算為5.16萬元,決算數大于預算數的主要原因是年初未安排預算,此款項為上級補助。

          (98)農林水支出(類)水利(款)水利工程建設(項)2021年年初預算為0萬元,2021年支出決算為6.2萬元,決算數大于預算數的主要原因是年初未安排預算,此款項為上級補助。

          (99)農林水支出(類)水利(款)防汛(項)2021年年初預算為0萬元,2021年支出決算為100萬元,決算數大于預算數的主要原因是年初未安排預算,此款項為上級補助。

          (100)農林水支出(類)水利(款)水利技術推廣(項)2021年年初預算為33.27萬元,2021年支出決算為33.79萬元,完成年初預算的101.56%,決算數大于預算數的主要原因是上級補助款增加,按實際補助支出。

          (101)農林水支出(類)水利(款)其他水利支出(項)2021年年初預算為2061.90萬元,2021年支出決算為75.23萬元,完成年初預算的3.64%,決算數小于預算數的主要原因是上級補助減少,按實際補助支出。

          (102)農林水支出(類)農村綜合改革(款)對村級公益事業建設的補助(項)2021年年初預算為0萬元,2021年支出決算為90萬元,決算數大于預算數的主要原因是年初未安排預算,此款項為上級補助。

          (103)農林水支出(類)農村綜合改革(款)對村集體經濟組織的補助(項)2021年年初預算為0萬元,2021年支出決算為482.72萬元,決算數大于預算數的主要原因是年初未安排預算,此款項為上級補助。

          (104)農林水支出(類)其他農林水支出(款)其他農林水支出(項)2021年年初預算為511.50萬元,2021年支出決算為434.93萬元,決算數大于預算數的主要原因是年初未安排預算,此款項為上級補助。

          (105)交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)其他公路水路運輸支出(項)2021年年初預算為0萬元,2021年支出決算為26.99萬元,決算數大于預算數的主要原因是年初未安排預算,此款項為上級補助。

              (106)資源勘探工業信息等支出(類)支持中小企業發展和管理支出(款)其他支持中小企業發展和管理支出(項)2021年年初預算為393萬元,2021年支出決算為176.78萬元,完成年初預算的44.98%,決算數小于預算數的主要原因是經費節省。

          (107)商業服務業等支出(類)商業流通事務(款)其他商業流通事務支出(項)2021年年初預算為0萬元,2021年支出決算為9.44萬元,決算數大于預算數的主要原因是年初未安排預算,此款項為上級補助款。

          (108)自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(款)自然資源利用和保護(項)2021年年初預算為0萬元,2021年支出決算為183.97萬元,決算數大于預算數的主要原因是年初未安排預算,此款項為上級補助款。

          (109)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2021年年初預算為0萬元,2021年支出決算為338.18萬元,決算數大于預算數的主要原因是年初未安排預算,此款項為上級補助款。

          (六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

          2021年度一般公共預算財政撥款基本支出9429.49萬元,其中::

          人員經費9066.75萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等;

          公用經費362.74萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

          (七)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

          1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。

          2021年度政府性基金預算財政撥款支出5579.75萬元,占本年支出合計的23.77%。與2020年相比,政府性基金預算財政撥款支出增加1023.87萬元,增長22.47%。主要原因是上級補助增加。

          2.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

          2021年度政府性基金預算財政撥款支出5579.75萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業(類)支出45萬元,占0.81%;城鄉社區(類)支出5290.32萬元,占94.81%;其他(類)支出244.43萬元,占4.38%。

           3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

          2021年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為900萬元,支出決算為5579.75萬元,完成年初預算的619.97%。主要原因是:上級補助收入增加。其中:

          (1)社會保障和就業支出(類)大中型水庫移民后期扶持基金支出(款)移民補助(項)2021年年初預算為0萬元,2021年支出決算數為45萬元,決算數大于預算數的主要原因是年初未安排預算,此款項為上級補助款。

          (2)城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓安排支出(款)城市建設支出(項)2021年年初預算為0萬元,2021年支出決算為3.87萬元,決算數大于預算數的主要原因是年初未安排預算,此款項為上級補助款。

          (3)城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓安排支出(款)農村基礎設施建設支出(項)2021年年初預算為240萬元,2021年支出決算5241.80萬元,完成年初預算的2184.08%,決算數大于預算數的主要原因是上級補助款增加,按實際補助支出。

          (4)城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套費安排支出(款)城市公共設施(項)2021年年初預算為0萬元,2021年支出決算為44.65萬元,決算數大于預算數的主要原因是年初未安排預算,此款項為上級補助款。

          (5)其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(項)2021年年初預算為560萬元,2021年決算為64.80萬元,完成年初預算的11.57%,決算數小于預算數的主要原因是上級補助款減少,按實際補助支出。

          (6)其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于社會福利的彩票公益金支出(項)2021年年初預算為100萬元,2021年支出決算為147.14萬元,完成年初預算的147.14%,決算數大于預算數的主要原因是上級補助款增加,按實際補助支出。

          (7)其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于體育事業的彩票公益金支出(項)2021年年初預算為0萬元,2021年支出決算為32.50萬元,決算數大于預算數的主要原因是年初未安排預算,此款項為上級補助款。

          (八)國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況

          本單位2021年度無國有資本經營預算財政撥款收支安排,故無相關數據。

          (九)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

          1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。 

          2021年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為35.55萬元,支出決算為31.53萬元,完成預算的88.69%,2021年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是嚴格控制經費使用。

          2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

          2021年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為0萬元,占0%,與2020年度一致;公務用車購置及運行維護費支出決算為2.80萬元,占8.88%,與2020年度一致;公務接待費支出決算為28.73萬元,占91.12%,與2020年度相比,減少7.47萬元,下降20.63%,主要原因是規范公務活動,壓縮經費支出。具體情況如下:

          (1)因公出國(境)費預算數為0萬元,支出決算為0萬元。完成預算的100%。主要用于機關及下屬預算單位人員的無人等公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數與預算數一致。全年使用一般公共預算財政撥款支出涉及因公出國(境)團組0個;累計0人次。

          (2)公務用車購置及運行維護費預算數為2.8萬元,支出決算為2.80萬元,完成預算的100%。決算數與預算數一致。

          公務用車購置預算數為0萬元,支出決算為0萬元(含購置稅等附加費用),完成預算的100%。決算數與預算數一致。

          公務用車運行維護費預算數為2.8萬元,支出2.80萬元,完成預算的100%。決算數與預算數一致。主要用于公務用車B00DX9所需的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;2021年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。

          (3)公務接待費預算數為32.75萬元,支出決算為28.73萬元,完成預算的87.73%。主要用于接待規定開支的各類公務活動等支出。決算數小于預算數的主要原因是規范公務活動,壓縮經費支出。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待625批次,累計5384人次。

          (十)機關運行經費支出說明

          2021年度機關運行經費年初預算數為350.34萬元,支出決算為362.74萬元,完成年初預算的103.53%,決算數大于預算數的主要原因是經費有所調整按實際發生數支出;比2020年度增加58.79萬元,增長19.34%,主要原因是人員增加。

          (十一)政府采購支出說明

          2021年度政府采購支出總額218萬元,其中:政府采購貨物支出218萬元。授予中小企業合同金額182.60萬元,占政府采購支出總額的73.76%。其中,授予小微企業合同金額10.00萬元,占政府采購支出總額的4.58%。

          (十二)國有資產占有情況說明

          截至2021年12月31日,人民政府本級及所屬各單位共有車輛5輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車1輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車3輛,其他用車主要是保潔及治安巡邏車等;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。 

          (十三)預算績效情況說明

          1.預算績效管理工作開展情況。 

          根據預算績效管理要求,余姚市黃家埠鎮人民政府組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,項目1個,共涉及資金149.29萬元,占一般公共預算項目支出總額的0.83%。組織對2021年度用于城市公共設施支出等1個政府性基金預算項目支出開展績效自評,共涉及資金44.65萬元,占政府性基金預算項目支出總額的0.8%。本年無國有資本經營預算項目。 

          本年無部門評價。

          本年無部門整體支出績效評價

          本年無下屬部門或單位整體支出績效評價

          2.部門(單位)決算中項目績效自評結果

          余姚市黃家埠鎮人民政府在2021年度部門決算中反映群眾文化和城市公共設施項目績效自評結果。

          群眾文化項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分80分,自評結論為基本完成。項目全年預算數為176.98萬元,執行數為149.29萬元,完成預算的84.35%。項目績效目標完成情況:一是資金使用嚴格按照要求;二是資金使用基本按照計劃執行。發現的問題及原因:一是項目使用中資金分配還存在不合理;二是整體數據的動態分析不足。下一步改進措施:一是繼續規范資金使用,二是加大審核者的業務水平。

                

              余姚市財政項目支出績效自評報告表

           

           項目名稱:群眾文化            報告日期:2021年12月31日

          實施單位

          (蓋章)

          余姚市黃家埠鎮人民政府 

          單位地址

          余姚市黃家埠鎮高蘭公路33號 

          績效聯絡員

          馬素依

          聯系電話

          0574-62019833 

          項目資金

          176.98萬 

          項目屬性

          新增項目( )

          延續項目( )

          項目計劃

          資    金

          (年度)2021年度

          實際到位

          資    金

          (年度)2021年度

          (全部)176.98萬

          (全部)149.29萬

          項目

          預期

          績效

          目標

          經濟效益:未顯示

          績效

          目標

          完成

          情況

          經濟效益:未顯示

          社會效益:良好

          社會效益:良好

          生態環境效益及其他效益:未顯示

          生態環境效益及其他效益:未顯示

           

          主要量化指標:完成群眾文化支出

           

           

           

           

           

          主要量化指標:完成群眾文化支出

           

           

           

           

          項目實施情況概述及情況說明

           

           

          一是資金使用嚴格按照要求;二是資金使用基本按照計劃執行

           

           

           

           

          自我評價

          優秀(   )    完成(   )    基本完成(   )    未完成(   )

          主管部門

          審核意見

           

           

           

           

           

                                     主管部門蓋章

                                      年    月   日

          注:本表一式三份,由實施單位分別報送至主管部門和市財政局對口業務科室及財政監督科。

          城市公共設施項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分80分,自評結論為基本完成。項目全年預算數為0萬元,執行數為44.65萬元,年初預算為0,是因為此項為上級補助款,具有不可預測性。項目績效目標完成情況:一是項目使用按照要求;二是資金使用基本按照計劃執行。發現的問題及原因:一是項目使用中資金分配還存在不合理;二是整體數據的動態分析不足。下一步改進措施:一是繼續規范資金使用,二是加大審核者的業務水平。


                     余姚市財政項目支出績效自評報告表

           

           項目名稱:城市公共設施         報告日期:2021年12月31日

          實施單位

          (蓋章)

          余姚市黃家埠鎮人民政府 

          單位地址

          余姚市黃家埠鎮高蘭公路33號  

          績效聯絡員

          馬素依

          聯系電話

          0574-62109833 

          項目資金

           0萬

          項目屬性

          新增項目( )

          延續項目( )

          項目計劃

          資    金

          (年度)2020年度

          實際到位

          資    金

          (年度)2020年度

          (全部)0萬

          (全部)44.65萬

          項目

          預期

          績效

          目標

          經濟效益:未顯示

          績效

          目標

          完成

          情況

          經濟效益:未顯示

          社會效益:良好

          社會效益:良好

          生態環境效益及其他效益:未顯示

          生態環境效益及其他效益:未顯示

          主要量化指標:完成城市公共設施支出

           

           

           

           

           

          主要量化指標:完成城市公共設施支出

           

           

           

           

           

           

          項目實施情況概述及情況說明

           

           

          一是資金使用嚴格按照要求;二是資金使用基本按照計劃執行

           

           

           

           

           

          自我評價

          優秀(   )    完成(  )    基本完成(   )    未完成(   )

          主管部門

          審核意見

           

           

           

           

           

                                     主管部門蓋章

                                      年    月   日

          注:本表一式三份,由實施單位分別報送至主管部門和市財政局對口業務科室及財政監督科。

           

          3.財政評價項目績效評價結果

          本部門2021年度無財政評價項目績效評價結果。

          4.部門評價項目績效評價結果。

          本部門2021年度無部門評價項目。

          四、名詞解釋

          1.財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

          2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

          3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

          4.上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

          5.附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

          6.其他收入:指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

          7.使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

          8.年初結轉和結余:指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

          9.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

          10.基本支出:指預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費支出和日常公用經費支出。

          11.項目支出:指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

          12.上繳上級支出:填列事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

          13.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

          14.附屬單位補助支出:填列事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

          15.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

          16.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

          17.一般公共服務支出(類)人大事務(款)一般行政管理事務(項)指反映行政單位未單獨設置項及科目的其他項目支出。
              18.一般公共服務支出(類)人大事務(款)代表工作(項)指反映人大代表開展各類視察等方面的支出。

          19.一般公共服務支出(類)人大事務(款)其他人大事務支出(項)指反映除上述項目以外的其他人大事務支出。

          20.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

          21. 一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置頂級科目的其他項目支出。

          22. 一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)信訪事務(項)指反映各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。

          23. 一般公共服務支出(類)財政事務(室)及相關機構事務(款)其他財政事務支出(項)指反映上述項目以外的其他財政事務方面的支出。

          24. 一般公共服務支出(類)審計事務(款)其他審計事務支出(項)指反映除上述項目以外的其他審計事務方面支出。

          25. 一般公共服務支出(類)紀檢監察事務(款)其他紀檢監察事務支出(項)反映除上述項目以外的其他紀檢監察事務方面支出。

          26. 一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)其他群眾團體事務支出(項)指反映除上述項目以外其他用于群眾團體事務方面的支出。

          27. 一般公共服務支出(類)組織事務(款)一般行政管理事務(項)指反映除上述項目以外其他用于中國共產黨組織部門的事務支出。

          28. 一般公共服務支出(類)宣傳事務(款)其他宣傳事務支出(項)指反映除上述項目以外其他用于中國共產黨宣傳部門的事務支出。

          29. 一般公共服務支出(類)統戰事務(款)其他統戰事務支出(項)指反映除上述項目以外其他用于中國共產黨統戰部門的事務支出。

          30. 一般公共服務支出(類)其他共產黨事務支出(款)其他共產黨事務支出(項)指反映除上述項目以外其他用于中國共產黨事務的支出。

          31. 國防支出(類)國防動員(款)兵役征集(項)指反映用于兵役征集等反面的支出。

          32. 公共安全支出(類)公安(款)治安管理(項)反映各級公安機關開展治安管理工作的支出,包括所屬巡警隊、特警隊、派出所、110等方面的支出。

          33. 公共安全支出(類)公安(款)禁毒管理(項)指反映各級公安機關開展禁毒工作的支出。

          34. 公共安全支出(類)公安(款)道路交通管理(項)指反映各級公安機關開展各類道路交通管理工作的支出。

          35. 公共安全支出(類)公安(款)其他公安支出(項)指反映除上述項目以外其他用于公安方面的支出。

          36. 公共安全支出(類)司法(款)基層司法業務(項)指反映各級司法行政部門用于基層業務的支出,包括基層工作指導費、調節費、安置幫教費、司法所經費和”148”法律服務專用電話等支出。

          37. 公共安全支出(類)司法(款)普法宣傳(項)指反映各級司法行政部門用于組織各種媒體的宣傳、普法裝備與設施、宣傳資料、對外宣傳、法制作品的審讀評審等方面的支出。

          38. 公共安全支出(類)司法(款)社區矯正(項)指反映各級司法行政部門用于社區矯正的支出。

          39. 公共安全支出(類)司法(款)事業運行(項)指反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫療室等附屬事業單位。

          40. 公共安全支出(類)司法(款)其他司法支出(項)指反映司法行政部門發生的法學研究費、司法協助費、典型推廣和表彰費、證書工本費等支出。

          41. 公共安全支出(類)其他公共安全支出(款)其他消防(項)指反映除武裝警察現役消防部隊以外的其他消防隊伍(政府專職消防隊、農村消防隊等)的各項支出。

          42. 教育支出(類)普通教育(款)學前教育(項)指反映各部門舉辦的學期教育支出。
              43. 教育支出(類)普通教育(款)小學教育(項)指反映個部門舉辦的小學教育支出。

          44. 教育支出(類)普通教育(款)初中教育(項)指反映各部門舉辦的初中教育支出。
              45. 教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項)指反映除上述項目以外其他用于普通教育方面的支出。

          46. 教育支出(類)職業教育(款)其他職業教育支出(項)指反映除上述項目以外其他用于職業教育方面的支出。

          47. 教育支出(類)教育費附加安排的支出(款)其他教育費附加安排的支出(項)指反映除上述項目以外的教育附加支出。

          48. 教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)指反映除上述項目以外其他用于教育方面的支出。

          49. 科學技術支出(類)科學技術普及(款)  科普活動(項)指反映用于開展科普活動的支出。

          50. 科學技術支出(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項)指反映其他科學技術支出中除各項外用于科技方面的支出。

          51. 文化體育與傳媒支出(類)文化(款)群眾文化(項)指反映群眾文化方面的支出,報刊教材文化館(站)、群眾藝術館支出等。

          52. 文化體育與傳媒支出(類)文化(款)其他文化支出(項)指反映除上述項目以外其他用于文化方面的支出。

          53. 文化體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出(項)指反映除上述項目以外其他文化體育與傳媒的支出。

          54. 社會保障和就業支出(類)民政管理事務(款)老齡事務(項)指反映老齡事務方面的支出。

          55. 社會保障和就業支出(類)民政管理事務(款)行政區劃和地名管理(項)指反映行政區劃界線勘維護,以及行政區劃和地名管理支出。

          56. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)指反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休支出。

          57. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項)指反映除上述項目以外其他用于行政事業單位離退休方面的支出。

          58. 社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)指反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

          59. 社會保障和就業支出(類)撫恤(款)傷殘撫恤(項)指反映按規定用于傷殘人員的撫恤金和按規定開支的各種傷殘補助費。

          60. 社會保障和就業支出(類)撫恤(款)在鄉復員、退伍軍人生活補助(項)指反映在鄉退伍紅軍老戰士、1954年10月31日前入伍的在鄉復員軍人、按規定辦理帶病回鄉手續的退伍軍人生活補助。

          61. 社會保障和就業支出(類)撫恤(款)義務兵優待(項)指反映用于義務兵有待方面的支出。

          62. 社會保障和就業支出(類)撫恤(款)農村籍退役士兵老年生活補助(項)指反映1954年11月1日試行義務兵役制后至《退役士兵安置條例》實施前入伍、年齡在60周年以上、為享受到國家定期撫恤補助的農村籍退役士兵的老年生活補助。

          63. 社會保障和就業支出(類)撫恤(款)其他優撫支出(項)指反映除上鄉項目以外其他用于優撫方面的支出。

          64. 社會保障和就業支出(類)退役安置(款)退役士兵安置(項)指反映按規定用于傷殘義務兵的一次性建房補助,對符合條件的退役士兵、轉業士官的安置支出。

          65. 社會保障和就業支出(類)退役安置(款)其他退役安置支出(項)指反映除上述項目以外其他用于退役安置方面的支出。

          66. 社會保障和就業支出(類)社會福利(款)老年福利(項)指反映對老年人提供福利服務方面的支出。

          67. 社會保障和就業支出(類)社會福利(款)殯葬(項)指反映財政對民政及其他部門舉辦的火葬場等殯儀事業單位的補助支出等。

          68. 社會保障和就業支出(類)社會福利(款)  其他社會福利支出(項)指反映除上述項目以外其他用于社會福利方面的支出。

          69. 社會保障和就業支出(類)殘疾人事業(款)殘疾人就業和扶貧(項)指反映殘疾人聯合會用于殘疾人就業和扶貧等方面的支出。

          70. 社會保障和就業支出(類)殘疾人事業(款)其他殘疾人事業支出(項)指反映除上述項目以外其他用于殘疾人事業方面的支出。

          71. 社會保障和就業支出(類)自然災害生活救助(款)中央自然災害生活補助(項)指反映中央預算對遭受特大自然災害地區的地方政府在安排群眾吃、穿、住和搶救、轉移、安置、治病等經費發生困難時給予的專項補助,以及為抗御特大自然災害而設立的中央級救災物資儲蓄資金。

          72. 社會保障和就業支出(類)自然災害生活救助(款)其他自然災害生活救助支出(項)指反映除上述項目以外其他用于自然災害生活救助方面的支出。

          73. 社會保障和就業支出(類)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(項)指反映城市最低生活保障對象的最低生活保障金支出。

          74. 社會保障和就業支出(類)最低生活保障(款)農村最低生活保障金支出(項)指反映農村最低生活保障對象的最低生活保障支出。

          75. 社會保障和就業支出(類)臨時救助(款)臨時救助支出(項)指反映用于城鄉生活困難居民的臨時救助支出

          76. 社會保障和就業支出(類)特困人員供養(款)農村特困人員救助供養支出(項)指反映農村特困人員救助供養支出。

          77. 社會保障和就業支出(類)其他生活救助(款)其他農村生活救助(項)指反映除最低生活保障、臨時救助、特困人員供養、自然災害生活救助外,用于農村生活困難居民生活救助的其他支出

          78. 社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)指反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

          79. 醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)鄉鎮衛生院(項)指反映用于鄉鎮衛生院的支出。

          80. 醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)指反映除上述項目以外的其他用于基層醫療衛生機構的支出。

          81. 醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)其他公共衛生支出(項)指反映除上述項目以外的其他用于公共衛生方面的支出。

          82. 醫療衛生與計劃生育支出(類)計劃生育事務(款)計劃生育服務(項)指反映計劃生育服務支出。

          83. 醫療衛生與計劃生育支出(類)計劃生育事務(款)其他計劃生育事務支出(項)指反映除上述項目以外其他用于計劃生育管理事務方面的支出。

          84. 醫療衛生與計劃生育支出(類)食品和藥品監督管理事務(款)其他食品和藥品監督管理事務支出(項)指反映除上述項目以外其他用于食品和藥品監督管理事務方面的支出。

          85. 醫療衛生與計劃生育支出(類)其他醫療衛生與計劃生育支出(款)其他醫療衛生與計劃生育支出(項)指反映除上述項目以外其他用于醫療衛生與計劃生育方面的支出 。 

          86. 節能環保支出(類)能源節約利用(款)  能源節約利用(項)指反映用于能量節約利用方面的支出。

          87. 城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)城管執法(項)指反映城市管理綜合行政執法、加強城市市容和環境衛生管理等方面的支出。

          88. 城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)工程建設管理(項)指反映調控建設市場運行、擬定建設市場法規、實施建筑工程質量、安全、工程勘察設計監管等方面的支出。

          89. 城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)其他城鄉社區管理事務支出(項)指反映除上述項目以外其他用于城鄉社區管理事務方面的支出。
             90. 城鄉社區支出(類)城鄉社區環境衛生(款)城鄉社區環境衛生(項)指反映城鄉社區道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。

          91. 城鄉社區支出(類)其他城鄉社區支出(款)其他城鄉社區支出(項)指反映除上述項目以外其他的城鄉社區方面的支出。

          92. 農林水支出(類)農業(款)事業運行(項)指反映用于農業事業單位基本支出,事業單位設施、系統運行與資產維護等方面的支出。
              93. 農林水支出(類)農業(款)病蟲害控制(項)指反映用于病蟲鼠害及疫情監測、預報、預防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設施、藥物、疫苗、種苗、疫畜(禽、魚、植物)防治、撲殺補償及勞務補助、菌(毒)種保藏及動植物及其產品檢疫、檢測等方面的支出。

          94. 農林水支出(類)農業(款)農業生產支持補貼(項)指反映對重量農民直接補貼,對農業生產資料補貼、技術物化補貼、推廣先進適用農機農藝技術等方面支出。

          95. 農林水支出(類)農業(款)農業組織化與產業化經營(項)指反映對農民專業合作組織、農業產業化龍頭企業等開展基地建設、質量標準認證等方面的補助支出。

          96. 農林水支出(類)農業(款)農村公益事業(項)指反映對農村公益事業、墾區工藝設施建設及農村能源綜合建設等方面的補助支出。

          97. 農林水支出(類)農業(款)對高校畢業生到基層任職補助(項)指反映按規定對高校畢業生到基層任職的補助支出。

          98. 農林水支出(類)農業(款)其他農業支出(項)指反映除上述項目以外其他用于農業方面的支出。

          99. 農林水支出(類)林業(款)林業事業機構(項)指反映用于林業事業單位的基本支出。

          100. 農林水支出(類)林業(款)森林培育(項)指反映育苗、造林、撫育、生物質能源建設以及義務植樹,生物措施治理水底流失等支出。

          101. 農林水支出(類)林業(款)森林生態效益補償(項)指反映由森領生態效益補償基金安排用于公益林營造、撫育、管理和保護等方面的支出。

          102. 農林水支出(類)林業(款)動植物保護(項)指反映動植物資源及其生存環境調查、監測,動植物資源保護管理、野外放歸、巡護。瀕危野生動物拯救、繁育,野生動物疫源疫病檢測防控等方面的支出。

          103. 農林水支出(類)林業(款)林業防災減災(項)指反映為預防和撲救、救治森林火災、林業有害生物災害、自然水旱災害發生的支出。

          104. 農林水支出(類)林業(款)其他林業支出(項)指反映除上述項目以外其他用于林業方面的支出。

          105. 農林水支出(類)水利(款)水利工程運行與維護(項)指反映水利系統用于江、河、湖、灘等治理工程運行與維護方面的支出,以及納人預算管理的水利工程管理單位的支出。

          106. 農林水支出(類)水利(款)防汛(項)指反映防汛業務支出。有關事項包括防汛物資購置管護,防汛通信設施設備、網絡系統、車船設備運行維護,防汛值班、水情報汛、防汛指揮系統運行維護、水毀修復以及防汛組織,汛期調用民工及勞動保護,水利設施災后重建,退田還湖,蓄滯洪區補償、水清、雨情、決策支持,防汛視頻會商,應急度汛,山洪災害防治等。

          107. 農林水支出(類)水利(款)水利技術推廣(項)指反映水利系統納入預算管理的技術推廣事業單位的支出。有關事項包括國內外先進水利技術的引進、試驗、技術創新、推廣、應用、宣傳等。

          108. 農林水支出(類)水利(款)大中型水庫移民后期扶持專項支出(項)指反映中央財政劃轉大中型水庫移民后期扶持基金的支出,包括對銷售電量加價部分征收的增值稅返以及用于解決水庫移民遺留問題的定額補助。

          109. 農林水支出(類)水利(款)農村人畜飲水(項)指反映用于農村人畜飲水工程建設等方面的支出。

          110. 農林水支出(類)水利(款)其他水利支出(項)指反映除上述項目以外其他用于水利方面的支出。

          111. 農林水支出(類)扶貧(款)農村基礎設施建設(扶貧)(項)指反映用于農村貧困地區鄉村道路、住房、基本農田、樹立設施、人畜飲水、生態環境保護等生產生活條件改善方面的支出。

          112. 農林水支出(類)農村綜合改革(款)對村級一事一議的補助(項)指反映農村稅費改革后對村級公益事業建設一事一議的補助支出。

          113. 農林水支出(類)農村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項)指反映各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出,以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉獎補資金。

          114. 農林水支出(類)其他農林水支出(款)其他農林水支出(項)指除化解債務支出以外其他用于農林水方面的支出。

          115.交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)其他公路水路運輸支出(項)指反映除上述項目以外其他用于公路水路運輸方面的支出。

          116. 資源勘探信息等支出(類)安全生產監管(款)其他安全生產監管支出(項)指反映除上述項目以外其他用于安全生產監管方面的支出。

           


          【打印本頁】【關閉窗口】

          附件下載: 附件
          男人j进入女人下部放大视频
          1. <strong id="r6q55"></strong>
            <span id="r6q55"><output id="r6q55"><nav id="r6q55"></nav></output></span>

          2. <span id="r6q55"></span>